• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/2020 Fa za vš. služby 6,64 s DPH 70810776 10.01.2020 Komensky, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 10.01.2020 10.01.2020
    Faktúra 65/2023 Fa za vzdelávanie 658,00 s DPH 23015 03.07.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 58/2023 FA za pobyt v tábore - MDD 195,00 s DPH 082023 08.06.2023 Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 08.06.2023 08.06.2023
    Faktúra 59/2023 FA za balíky na MDD 120,00 s DPH 2023011 08.06.2023 Ladislav Gábor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 08.06.2023 08.06.2023
    Faktúra 60/2023 Fa za EE 141,46 s DPH 2023014 08.06.2023 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 08.06.2023 08.06.2023
    Faktúra 61/2023 Fa za vš. služby 99,00 s DPH 230092 14.06.2023 Ing. Vladimír Róth RV - Systém ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 19.06.2023 19.06.2023
    Faktúra 62/2023 Fa za odvoz TKO 100,00 s DPH 20230006 27.06.2023 Obec Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 27.06.2023 27.06.2023
    Faktúra 63/2023 FA za legislatíva 49,20 s DPH 20230419 26.06.2023 Dr. Josef Raabe, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 64/2023 Fa za vodné 90,27 s DPH 2023016 03.07.2023 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 66/2023 Fa za plyn 850,00 s DPH 8669314589 03.07.2023 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 56/2023 FA za pomôcky 0,00 s DPH 112208702 08.06.2023 Hravá škôlka, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 08.06.2023 08.06.2023
    Faktúra 67/2023 Fa za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 2023455 03.07.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 68/2023 FA za stravovanie - ukončenie šk.r. 198,80 s DPH 23002 03.07.2023 Mgr. Bernadeta Oláhová ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 69/2023 Fa za stravné 101,50 s DPH 20230022 06.07.2023 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 70/2023 Fa za internet + telefón 38,58 s DPH 8330982929 06.07.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 07.07.2023 07.07.2023
    Faktúra 71/2023 Fa za akt.p. 216,00 s DPH 5590041909 06.07.2023 Ives Košice ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 01.08.2023 01.08.2023
    Faktúra 72/2023 Fa za knihy 65,23 s DPH 23195 07.07.2023 TEXTUS, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 02.08.2023 02.08.2023
    Faktúra 73/2023 Fa za materiál 216,10 s DPH 20230059 10.07.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 12.07.2023 12.07.2023
    Faktúra 57/2023 FA za pobyt v škole v prírode 1 500,00 s DPH 072023 08.06.2023 Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 08.06.2023 08.06.2023
    Faktúra 55/2023 Fa za stravné 105,00 s DPH 20230019 07.06.2023 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 08.06.2023 08.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/659