|
Faktúra |
1/2020
|
Fa za vš. služby
|
6,64 |
s DPH |
70810776
|
10.01.2020 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
Faktúra |
35/2023
|
Fa za plyn
|
850,00 |
s DPH |
8620835735
|
03.04.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
Faktúra |
29/2023
|
Fa za materiál
|
324,77 |
s DPH |
20230016
|
23.03.2023 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
Faktúra |
30/2023
|
Fa za stravné
|
237,85 |
s DPH |
23230053
|
29.03.2023 |
II. Rákóczi Ferenc, n.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
Faktúra |
31/2023
|
Fa za vodné
|
62,22 |
s DPH |
2023008
|
29.03.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
Faktúra |
32/2023
|
Fa za materiál
|
58,00 |
s DPH |
202301047
|
30.03.2023 |
Pikó Juraj - PIKO |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
Faktúra |
33/2023
|
Fa za vš. služby
|
345,00 |
s DPH |
23018
|
03.04.2023 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
34/2023
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2023252
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
36/2023
|
Fa za stravné
|
91,00 |
s DPH |
20230010
|
04.04.2023 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
27/2023
|
Fa za plyn
|
10 050,00 |
s DPH |
810633574
|
21.03.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
37/2023
|
Fa za internet + telefón
|
38,58 |
s DPH |
8325669659
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
38/2023
|
FA za služby
|
40,00 |
s DPH |
45/2023
|
13.04.2023 |
Jozef Tóth |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
Faktúra |
39/2023
|
FA za služby
|
485,50 |
s DPH |
23040
|
18.04.2023 |
Zábavné učení SK s. r. o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
Faktúra |
40/2023
|
Fa za EE
|
191,08 |
s DPH |
2023010
|
18.04.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
Faktúra |
41/2023
|
FA za pomôcky
|
181,68 |
s DPH |
5432600916
|
19.04.2023 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
Faktúra |
42/2023
|
Fa za stravné
|
80,50 |
s DPH |
20230013
|
02.05.2023 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
Faktúra |
43/2023
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2023324
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
Faktúra |
28/2023
|
Fa za materiál
|
215,80 |
s DPH |
20230282
|
22.03.2023 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
26/2023
|
Fa za plyn - storno FA
|
-2 000.00 |
s DPH |
8300094951
|
03.03.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
|
22.03.2023 |
|
Faktúra |
45/2023
|
FA za legislatíva
|
91,90 |
s DPH |
502301441
|
12.05.2023 |
Dr. Josef Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |