|
Faktúra |
1/2020
|
Fa za vš. služby
|
6,64 |
s DPH |
70810776
|
10.01.2020 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
Faktúra |
23/2022
|
Fa za opravu strechy
|
720,00 |
s DPH |
2022007
|
03.03.2022 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
Faktúra |
33/2022
|
Fa za vodné
|
50,60 |
s DPH |
2022013
|
06.04.2022 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
Faktúra |
32/2022
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
202264
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
Faktúra |
31/2022
|
Fa za stravné
|
79,60 |
s DPH |
2200005
|
01.04.2022 |
Jolana Ujháziová - KORONA |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
Faktúra |
30/2022
|
Fa za plyn
|
10 500.00 |
s DPH |
8106331621
|
28.03.2022 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
Faktúra |
29/2022
|
Fa za plyn - storno FA
|
-2 000.00 |
s DPH |
8300070817
|
28.03.2022 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
Faktúra |
28/2022
|
Fa za EE
|
161,19 |
s DPH |
2022009
|
08.03.2022 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
Faktúra |
27/2022
|
Fa za materiál
|
149,40 |
s DPH |
20220226
|
08.03.2022 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
Faktúra |
26/2022
|
Fa za internet + telefón
|
38,58 |
s DPH |
8301833078
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
Faktúra |
25/2022
|
Fa za tlačivo
|
|
s DPH |
2222200744
|
04.03.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
24/2022
|
Fa za plyn
|
2 000.00 |
s DPH |
8610774113
|
03.03.2022 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
Faktúra |
22/2022
|
Fa za stravné
|
52,36 |
s DPH |
20220016
|
02.03.2022 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
Faktúra |
36/2022
|
Fa za revíziu
|
500,00 |
s DPH |
2022011
|
06.04.2022 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
Faktúra |
21/2022
|
Fa za stravné
|
5,10 |
s DPH |
20220015
|
02.03.2022 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
Faktúra |
20/2022
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2022192
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
Faktúra |
19/2022
|
Fa za tlačivo
|
281,03 |
s DPH |
1222200743
|
28.02.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
18/2022
|
Fa za EE
|
190,84 |
s DPH |
2022006
|
15.02.2022 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
Faktúra |
17/2022
|
Fa za internet + telefón
|
38,58 |
s DPH |
8299318067
|
09.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
16/2022
|
Fa za stravné
|
77,00 |
s DPH |
2022006
|
09.02.2022 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |