|
Faktúra |
121/2020
|
Fa za vianočné poukážky
|
340,00 |
s DPH |
200051
|
07.12.2020 |
Tamix ABC, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
Faktúra |
122/2020
|
Fa za internet
|
41,09 |
s DPH |
8273397124
|
09.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
123/2020
|
Fa za EE
|
146,36 |
s DPH |
2020027
|
09.12.2020 |
Základná škola |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
123/2020
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
200096
|
11.12.2020 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
125/2020
|
Fa za učebnice
|
112,11 |
s DPH |
2000534
|
16.12.2020 |
R and D Publishing s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
Faktúra |
128/2020
|
Fa za vš. materiál
|
94,00 |
s DPH |
170596
|
17.12.2020 |
Vojtech Bodzáš Elektro- Bodzáš |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
Faktúra |
126/2020
|
Fa za výpočtovú techniku
|
504,00 |
s DPH |
202004142
|
17.12.2020 |
Pikó Juraj - PIKO |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
Faktúra |
127/2020
|
Fa za výpočtovú techniku
|
500,00 |
s DPH |
202004136
|
17.12.2020 |
Pikó Juraj - PIKO |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
Faktúra |
129/2020
|
Fa za stravné
|
2,40 |
s DPH |
20200065
|
18.12.2020 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
130/2020
|
Fa za stravné
|
24,64 |
s DPH |
20200066
|
18.12.2020 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
131/2020
|
Fa za učebné pomôcky
|
251,05 |
s DPH |
2020120404
|
18.12.2020 |
Legalsoft, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
Faktúra |
132/2020
|
Fa za vodné
|
45,31 |
s DPH |
2020029
|
21.12.2020 |
Základná škola |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
Faktúra |
133/2020
|
Fa za vš. materiál
|
200,00 |
s DPH |
20200773
|
22.12.2020 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
134/2020
|
Fa za vš. služby
|
255,00 |
s DPH |
220115
|
22.12.2020 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
135/2020
|
Fa za výpočtovú techniku
|
662,00 |
s DPH |
202004143
|
22.12.2020 |
Pikó Juraj - PIKO |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
1/2021
|
Fa za telefón
|
38,58 |
s DPH |
8275266873
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
Faktúra |
3/2021
|
Fa za EE
|
162,45 |
s DPH |
2021002
|
13.01.2021 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
Faktúra |
2/2021
|
Fa za plyn- preplatok
|
-3 542.01 |
s DPH |
8439103407
|
13.01.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
Faktúra |
4/2021
|
Fa za plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
8190713192
|
14.01.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
Faktúra |
5/2021
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
1021011839
|
25.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
25.01.2021 |