|
|
Faktúra |
5/2024
|
Fa za plyn - vyúčtovanie r. 2023
|
-4 730,14 |
s DPH |
8448968117
|
23.01.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8621210298
|
23.01.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
Fa za internet + telefón
|
52,98 |
s DPH |
8341644475
|
11.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024034
|
09.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Fa za EE
|
209,79 |
s DPH |
2024002
|
09.01.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
Fa za vodné
|
75,43 |
s DPH |
2023036
|
29.12.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
Fa za vš. služby
|
305,00 |
s DPH |
23080
|
28.12.2023 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
Fa za materiál
|
200,00 |
s DPH |
20231018
|
28.12.2023 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
Fa za stravné
|
170,00 |
s DPH |
2300086
|
22.12.2023 |
Jolana Ujháziová - KORONA |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
Fa za stravné
|
75,25 |
s DPH |
20230038
|
21.12.2023 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
Fa za materiál
|
105,98 |
s DPH |
20230118
|
21.12.2023 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
FA za legislatíva
|
37,70 |
s DPH |
20230283
|
20.12.2023 |
Dr. Josef Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
Fa za výpočtovú techniku
|
143,89 |
s DPH |
6154434323
|
14.12.2023 |
NAY, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
230211
|
13.12.2023 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
Fa za výpočtovú techniku
|
494,00 |
s DPH |
202304162
|
12.12.2023 |
Pikó Juraj - PIKO |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
Fa za vš. služby
|
0,00 |
s DPH |
70810776
|
12.12.2023 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
Fa za vianočné poukažky
|
600,00 |
s DPH |
230050
|
10.12.2023 |
Tamix ABC, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Fa za internet + telefón
|
52,98 |
s DPH |
8339851320
|
08.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Fa za EE
|
197,82 |
s DPH |
2023034
|
08.12.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
Fa za stravné
|
103,25 |
s DPH |
20230034
|
04.12.2023 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |