|
|
Faktúra |
20/2023
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2023182
|
01.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Fa za kult. predstavenie
|
60,00 |
s DPH |
132023
|
28.02.2023 |
Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Fa za školenie
|
39,99 |
s DPH |
35541288
|
20.02.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Fa za vš. služby
|
144,00 |
s DPH |
5123
|
14.02.2023 |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Fa za vš. služby
|
56,40 |
s DPH |
745
|
13.02.2023 |
MAGSY SK, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Fa za EE
|
217,14 |
s DPH |
2023004
|
09.02.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Fa za internet + telefón
|
38,58 |
s DPH |
8322125998
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Fa za plyn
|
1 832,00 |
s DPH |
8640123695
|
02.02.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Fa za vš. služby
|
193,20 |
s DPH |
2300061
|
02.02.2023 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Fa za stravné - SF
|
7,20 |
s DPH |
2023003
|
01.02.2023 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Fa za stravné
|
76,80 |
s DPH |
2023003
|
01.02.2023 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2023113
|
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Fa za pomôcky
|
50,75 |
s DPH |
220100412
|
01.02.2023 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
Fa za vš. služby
|
140,00 |
s DPH |
2023004
|
30.01.2023 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Fa za vš. služby
|
113,04 |
s DPH |
70810776
|
13.01.2023 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
Fa za plyn - preplatok
|
-4 680.10 |
s DPH |
8431854349
|
13.01.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Fa za EE
|
114,55 |
s DPH |
2023002
|
12.01.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2023043
|
11.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
Fa za ASC agenda
|
269,00 |
s DPH |
9123000044
|
10.01.2023 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Fa za internet + telefón
|
38,58 |
s DPH |
8320340997
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
23.01.2023 |