|
|
Faktúra |
101/2022
|
Fa za materiál
|
93,48 |
s DPH |
20220082
|
04.11.2022 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
Fa za stravné
|
68,11 |
s DPH |
20220067
|
03.11.2022 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
Fa za stravné
|
7,35 |
s DPH |
20220068
|
03.11.2022 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2022757
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
Fa za vš. služby
|
18,00 |
s DPH |
70810776
|
02.11.2022 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
Fa za plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
8620680948
|
02.11.2022 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
Fa za internet + telefón
|
38,58 |
s DPH |
8314823413
|
27.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
Fa za učebnice
|
649,91 |
s DPH |
522060852
|
26.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
Fa za učebnice
|
140,43 |
s DPH |
522060853
|
26.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
Fa za učebnice - dobropis (storno orig. FA)
|
-790,34 |
s DPH |
622002183
|
26.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
31.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
Fa za EE
|
67,15 |
s DPH |
2022029
|
11.10.2022 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2022684
|
11.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
Fa za plyn
|
850,00 |
s DPH |
8639994576
|
10.10.2022 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
Fa za stravné
|
63,94 |
s DPH |
20220059
|
05.10.2022 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
Fa za stravné
|
6,90 |
s DPH |
20220058
|
05.10.2022 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
Fa za vodné
|
78,43 |
s DPH |
2022027
|
03.10.2022 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
Fa za EE
|
120,29 |
s DPH |
2022025
|
16.09.2022 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
Fa za učebnice
|
77,50 |
s DPH |
522043352
|
06.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
Fa za plyn
|
850,00 |
s DPH |
8639967402
|
06.09.2022 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
Fa za učebnice
|
790,34 |
s DPH |
522043111
|
05.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |