|
|
Faktúra |
44//2021
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
210051
|
24.06.2021 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42//2021
|
Fa za internet
|
-60,00 |
s DPH |
5901128402
|
15.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43//2021
|
Fa za EE
|
47,84 |
s DPH |
2021014
|
15.06.2021 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41//2021
|
Fa za internet
|
98,58 |
s DPH |
8284509951
|
10.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
40//2021
|
Fa za plyn
|
343,00 |
s DPH |
8678252563
|
02.06.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
39//2021
|
Fa za stravné
|
130,90 |
s DPH |
20210015
|
02.06.2021 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
38//2021
|
Fa za stravné
|
12,75 |
s DPH |
20210014
|
02.06.2021 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
37//2021
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
10210061820
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
36//2021
|
Fa za EE
|
125,08 |
s DPH |
2021012
|
24.05.2021 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
35//2021
|
Fa za internet
|
38,58 |
s DPH |
8282665476
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
34//2021
|
Fa za školské pomôcky
|
199,20 |
s DPH |
20210376
|
04.05.2021 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
33//2021
|
Fa za stravné
|
7,65 |
s DPH |
2021006
|
04.05.2021 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32//2021
|
Fa za stravné
|
78,54 |
s DPH |
2021005
|
04.05.2021 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Fa za plyn
|
343,00 |
s DPH |
8180820039
|
03.05.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
1021051806
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Fa za čistiace prostriedky
|
120,00 |
s DPH |
12621
|
16.04.2021 |
Petr Mrázek |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Fa za EE
|
137,98 |
s DPH |
2021010
|
13.04.2021 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Fa za vš. služby
|
345,00 |
s DPH |
221031
|
08.04.2021 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Fa za darcekove poukazky
|
100,00 |
s DPH |
20210313
|
08.04.2021 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Fa za internet
|
34,85 |
s DPH |
8280822047
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |