|
|
Faktúra |
29/2021
|
Fa za čistiace prostriedky
|
120,00 |
s DPH |
12621
|
16.04.2021 |
Petr Mrázek |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Fa za EE
|
137,98 |
s DPH |
2021010
|
13.04.2021 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Fa za vš. služby
|
345,00 |
s DPH |
221031
|
08.04.2021 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Fa za darcekove poukazky
|
100,00 |
s DPH |
20210313
|
08.04.2021 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Fa za internet
|
34,85 |
s DPH |
8280822047
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Fa za plyn
|
343,00 |
s DPH |
8668527429
|
05.04.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
1021041813
|
05.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
210017
|
22.03.2021 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Fa za internet
|
38,58 |
s DPH |
8278972072
|
22.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
Fa za internet
|
-60,00 |
s DPH |
1901104918
|
22.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Fa za darcekove poukazky
|
320,00 |
s DPH |
20210151
|
22.03.2021 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Fa za plyn
|
-2 000,00 |
s DPH |
8300043853
|
19.03.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Fa za plyn
|
10 000,00 |
s DPH |
8106315775
|
19.03.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Fa za EE
|
124,88 |
s DPH |
2021007
|
16.03.2021 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Fa za pedagogické dokumentácie
|
|
s DPH |
2212200761
|
16.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Fa za plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
8190767692
|
02.03.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
1021031805
|
02.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Fa za pedagogické dokumentácie
|
79,43 |
s DPH |
1212200791
|
26.02.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Fa za internet
|
97,26 |
s DPH |
8277129689
|
15.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Fa za EE
|
133,65 |
s DPH |
2021006
|
15.02.2021 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |