|
|
Faktúra |
44/2022
|
Fa za stravné
|
9,30 |
s DPH |
20220031
|
03.05.2022 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
220065
|
23.05.2022 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
Fa za stravné
|
12,75 |
s DPH |
20220042
|
08.06.2022 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2022406
|
08.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
Fa za internet + telefón
|
38,58 |
s DPH |
8307403804
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
Fa za čistiace prostriedky
|
57,98 |
s DPH |
220191
|
31.05.2022 |
Briston, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
Fa za EE
|
71,84 |
s DPH |
2020014
|
10.06.2020 |
Základná škola |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
Fa za vš. materiál
|
148,71 |
s DPH |
20200376
|
16.06.2020 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Fa za tonery
|
|
s DPH |
2261982
|
15.06.2020 |
Gigaprint, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
Fa za tonery
|
22,70 |
s DPH |
2261982
|
11.06.2020 |
Gigaprint, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
Fa za čistiace prostriedky
|
74,00 |
s DPH |
200300
|
11.06.2020 |
Briston, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
Fa za internet
|
41,09 |
s DPH |
8262228501
|
11.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
Fa za čistiace prostriedky
|
53,99 |
s DPH |
200237
|
11.05.2020 |
Briston, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
20.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Fa za plyn
|
2 000.00 |
s DPH |
8697305098
|
03.06.2020 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
Fa za vš. služby
|
36,00 |
s DPH |
1020061785
|
03.06.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Fa za internet
|
41,09 |
s DPH |
8258704866
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Fa za plyn
|
2 000.00 |
s DPH |
8190492584
|
05.05.2020 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
20.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Fa za vš. služby
|
36,00 |
s DPH |
1020051773
|
04.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
Fa za stravné
|
0,45 |
s DPH |
20200030
|
01.07.2020 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Fa za stravné
|
15,40 |
s DPH |
20200023
|
07.04.2020 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |